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[세무회계전문가] 소득세, 부가가치세, 법인세

  • 사업주훈련은 사업주( = 사업장 대표)가 소속근로자 등의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 훈련을 실시할 때
  • 이에 소요되는 비용의 일부를 지원해 주는 제도
    사업주 직업능력개발훈련이라고도 합니다.
  • 우선지원기업 53,460원 / 중소기업 47,520원 / 대기업 23,760원
학습유형
회차 선택
학습시작일
학습기간

1개월

수료기준 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 74,250원
실결제금액 교육원 문의
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과정 소개

세무회계 담당자가 알아야 할 소득세, 부가가치세, 법인세 실무!

 

원천징수 및 지급명세서 작성을 관련 핵심 실무 포인트를 알려드립니다. 

 

연말정산 담당자를 위한 체크리스트 제공 및 근로자의 연말정산 절세 꿀팁을 알아보고, 

 

소득세법 전반에 대한 이해를 통해 종합소득세, 퇴직소득세 절세 기법 등으로 내용을 구성했습니다.

 

또한 부가가치세 과세 및 면세의 구분, 일반과세자와 간이과세자를 구분하는 기준을 알려드립니다. 

 

세금계산서 발급 및 수령 시 주의사항을 실제 사례와 함께 알기 쉽게 구성했습니다. 

 

부가가치세 신고 및 납부 절차, 조기환급 신청 등 실무자가 챙겨야 할 확인사항들을 체크리스트로 알려드립니다.

 

마지막으로 법인세 신고납부를 하기 위한 세무조정을 통하여 작성된 과세표준 확정신고서와 중간예납제도에 따라 

 

작성된 과세표준신고서의 오류 등을 검증하고 전자신고를 할 수 있는 기본능력을 키워 드립니다.

학습 대상

1. 세무, 경리, 회계, 재경 부문의 실무자 및 관리자

2. 기업의 원천징수 및 지급명세서 담당자

3. 연말정산 업무 관련 실무자 및 관리자

4. 부가가치세 신고납부 담당자

5. 세금계산서 발급 및 수령 관련 실무자 및 관리자

6. 재무회계 및 법인세 담당자로서 매출 및 매입 증빙 관련 관리자

7. 기업결산 실무자 및 회계 관리자

학습 목표

1. 소득세의 납세의무자 및 원천징수·연말정산과 종합소득세 신고의 관계를 파악할 수 있다.

2. 연말정산 시 종합소득공제 및 종합소득세액공제 요건을 파악할 수 있다.

3. 부가가치세 과세 매출에 대한 적법한 세금계산서를 발급할 수 있다.

4. 부가가치세 과세표준 확정신고, 예정신고, 조기환급신고 방법을 파악할 수 있다.

5. 세무조정 및 소득처분, 이에 따른 원천징수를 이해할 수 있다.

6. 법인세 및 지방소득세 신고납부절차, 과세표준확정신고, 중간예납신고를 이해할 수 있다.

교수 소개

 

학습내용
차시 내용
1차시 소득세의 개요
2차시 근로소득 및 퇴직소득
3차시 사업소득 및 기타소득
4차시 비과세소득
5차시 원천징수 및 분리과세
6차시 연말정산
7차시 양도소득
8차시 퇴직소득
9차시 부가가치세 개요
10차시 부가가치세 과세 대상
11차시 영세율
12차시 면세
13차시 세금계산서
14차시 과세표준 및 매출세액
15차시 매입세액 공제
16차시 부가가치세 신고 및 납부 절차
17차시 법인세 개요
18차시 각사업연도소득에 대한 법인세
19차시 익금 세무조정
20차시 손금 세무조정
21차시 감가상각 및 업무용승용차
22차시 부당행위계산부인 및 공제·감면
23차시 손익의 귀속시기 및 자산부채의 평가
24차시 법인세 신고납부 절차
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 100% - - -
수료조건 80% 이상 - - - 60점 이상